Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000119000315202014/12/202014/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA AGUA DO DISTRITO DE ALEGRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 5.728,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000214/202014/12/202014/12/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA AGUA DO DISTRITO DE ALEGRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.LUCIO FERREIRA BARBOSA68.537.067/0001-01VIGENTER$ 5.728,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LUCIO FERREIRA BARBOSA68.537.067/0001-01MaterialCHAVE MAGNETICAUNIDADE1,00R$ 190,00R$ 190,00
LUCIO FERREIRA BARBOSA68.537.067/0001-01MaterialTUBO 1 1/4UNIDADE10,00R$ 50,00R$ 500,00
LUCIO FERREIRA BARBOSA68.537.067/0001-01MaterialVALVULA VERTICALUNIDADE1,00R$ 110,00R$ 110,00
LUCIO FERREIRA BARBOSA68.537.067/0001-01MaterialCABO PP 2 X 2,5METRO700,00R$ 6,80R$ 4.760,00
LUCIO FERREIRA BARBOSA68.537.067/0001-01MaterialCORDA 8MMMETRO100,00R$ 1,68R$ 168,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000114000306202025/11/202025/11/2020CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVIOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 29.120,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000208/202025/11/202025/11/202024/01/2021CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVIOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.MARIANA MACHADO MENDES MAGALHAES081.057.526-46VIGENTER$ 29.120,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARIANA MACHADO MENDES MAGALHAES081.057.526-46ServicoCONTRATACAO DE MEDICO P/ O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1MENSAL2,00R$ 14.560,00R$ 29.120,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000112000300202024/11/202024/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON PARA DIAGNOSTICAR PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCA RESPIRATORIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°Concluida R$ 179.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000207/202024/11/202024/11/202024/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON PARA DIAGNOSTICAR PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCA RESPIRATORIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIDENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA05.375.249/0001-03TERMINO DE PRAZOR$ 179.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA05.375.249/0001-03MaterialULTRASSONUNIDADE1,00R$ 179.500,00R$ 179.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000111000299202019/11/202019/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, EM RAZAO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 4.830,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000205/202019/11/202019/11/202019/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, EM RAZAO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.BRAMED CLINICA MEDICA LTDA24.217.813/0001-04TERMINO DE PRAZOR$ 4.830,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BRAMED CLINICA MEDICA LTDA24.217.813/0001-04ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIASERVICOS1,00R$ 4.830,00R$ 4.830,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000110000298202019/11/202019/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 205/60 R16 92 T PARA O VEICULO FIAT/WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUE7551, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°Concluida R$ 2.479,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000204/202019/11/202019/11/202019/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 205/60 R16 92 T PARA O VEICULO FIAT/WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUE7551, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECEBRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI30.957.888/0001-16TERMINO DE PRAZOR$ 2.479,60

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI30.957.888/0001-16MaterialPNEU 205/60R16 92 TUNIDADE4,00R$ 619,90R$ 2.479,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000109000297202019/11/202019/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL ORAL E LEITE ESPECIAL PARA ATENDER PACIENTE COM QUADRO DE CARENCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 15.008,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000203/202019/11/202019/11/202019/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL ORAL E LEITE ESPECIAL PARA ATENDER PACIENTE COM QUADRO DE CARENCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA-EPP07.790.854/0001-68TERMINO DE PRAZOR$ 15.008,70

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA-EPP07.790.854/0001-68MaterialNUTRICAO ENTERAL ORAL DE 1LUNIDADE550,00R$ 25,59R$ 14.074,50
GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA-EPP07.790.854/0001-68MaterialFORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E CRIANCASLATA18,00R$ 51,90R$ 934,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000095000265202026/10/202026/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM RAZAO DA SUSPENSAO PARCIAL DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CIS, POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°Concluida R$ 25.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000181/202026/10/202026/10/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM RAZAO DA SUSPENSAO PARCIAL DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CIS, POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19, PARA ATENDER ASCENTRO MEDICO CATA PRETA E NACIF LTDA31.523.953/0001-68VIGENTER$ 25.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CENTRO MEDICO CATA PRETA E NACIF LTDA31.523.953/0001-68ServicoREALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVASERVICOS150,00R$ 170,00R$ 25.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000090000257202001/10/202001/10/2020CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°Concluida R$ 7.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000167/202001/10/202001/10/202031/12/2020CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DEGERSICA CARDOSO DE SOUZA NETO104.723.086-02VIGENTER$ 7.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GERSICA CARDOSO DE SOUZA NETO104.723.086-02ServicoCONTRATACAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM P/ O ENFRENTAMENTO A COVID-19 TIPO 1MENSAL3,00R$ 2.500,00R$ 7.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000089000256202001/10/202001/10/2020CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°Concluida R$ 11.700,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000166/202001/10/202001/10/202031/12/2020CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIAMIRIAM RODRIGUES LOPES DE CARVALHO078.359.076-82VIGENTER$ 11.700,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MIRIAM RODRIGUES LOPES DE CARVALHO078.359.076-82ServicoCONTRATACAO DE ENFERMEIRO(A) P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID -19 TIPO 1MENSAL3,00R$ 3.900,00R$ 11.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000088000255202001/10/202001/10/2020CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°Concluida R$ 43.680,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000165/202001/10/202001/10/202031/12/2020CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.AMANDA DE CASTRO VIEIRA124.963.186-69RESCISAOR$ 43.680,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AMANDA DE CASTRO VIEIRA124.963.186-69ServicoCONTRATACAO DE MEDICO P/ O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1MENSAL3,00R$ 14.560,00R$ 43.680,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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