| |
|
| Dispensa | 000119 | 000315 | 2020 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA AGUA DO DISTRITO DE ALEGRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 5.728,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000214/2020 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA AGUA DO DISTRITO DE ALEGRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA. | LUCIO FERREIRA BARBOSA | 68.537.067/0001-01 | VIGENTE | R$ 5.728,00 |
Fornecimentos
|
LUCIO FERREIRA BARBOSA | 68.537.067/0001-01 | Material | CHAVE MAGNETICA | UNIDADE | 1,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
LUCIO FERREIRA BARBOSA | 68.537.067/0001-01 | Material | TUBO 1 1/4 | UNIDADE | 10,00 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
LUCIO FERREIRA BARBOSA | 68.537.067/0001-01 | Material | VALVULA VERTICAL | UNIDADE | 1,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
LUCIO FERREIRA BARBOSA | 68.537.067/0001-01 | Material | CABO PP 2 X 2,5 | METRO | 700,00 | R$ 6,80 | R$ 4.760,00 |
LUCIO FERREIRA BARBOSA | 68.537.067/0001-01 | Material | CORDA 8MM | METRO | 100,00 | R$ 1,68 | R$ 168,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000114 | 000306 | 2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVIOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 29.120,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000208/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/01/2021 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVIOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | MARIANA MACHADO MENDES MAGALHAES | 081.057.526-46 | VIGENTE | R$ 29.120,00 |
Fornecimentos
|
MARIANA MACHADO MENDES MAGALHAES | 081.057.526-46 | Servico | CONTRATACAO DE MEDICO P/ O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | MENSAL | 2,00 | R$ 14.560,00 | R$ 29.120,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000112 | 000300 | 2020 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON PARA DIAGNOSTICAR PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCA RESPIRATORIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Lei N° 13.979/2020,Artigo 4° | Concluida | | R$ 179.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000207/2020 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON PARA DIAGNOSTICAR PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCA RESPIRATORIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECI | DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 05.375.249/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 179.500,00 |
Fornecimentos
|
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 05.375.249/0001-03 | Material | ULTRASSON | UNIDADE | 1,00 | R$ 179.500,00 | R$ 179.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000111 | 000299 | 2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, EM RAZAO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 4.830,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000205/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 19/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, EM RAZAO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA. | BRAMED CLINICA MEDICA LTDA | 24.217.813/0001-04 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.830,00 |
Fornecimentos
|
BRAMED CLINICA MEDICA LTDA | 24.217.813/0001-04 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA | SERVICOS | 1,00 | R$ 4.830,00 | R$ 4.830,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000110 | 000298 | 2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 205/60 R16 92 T PARA O VEICULO FIAT/WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUE7551, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Lei N° 13.979/2020,Artigo 4° | Concluida | | R$ 2.479,60 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000204/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 19/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 205/60 R16 92 T PARA O VEICULO FIAT/WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUE7551, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECE | BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | 30.957.888/0001-16 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.479,60 |
Fornecimentos
|
BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | 30.957.888/0001-16 | Material | PNEU 205/60R16 92 T | UNIDADE | 4,00 | R$ 619,90 | R$ 2.479,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000109 | 000297 | 2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL ORAL E LEITE ESPECIAL PARA ATENDER PACIENTE COM QUADRO DE CARENCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 15.008,70 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000203/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 19/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL ORAL E LEITE ESPECIAL PARA ATENDER PACIENTE COM QUADRO DE CARENCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA-EPP | 07.790.854/0001-68 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.008,70 |
Fornecimentos
|
GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA-EPP | 07.790.854/0001-68 | Material | NUTRICAO ENTERAL ORAL DE 1L | UNIDADE | 550,00 | R$ 25,59 | R$ 14.074,50 |
GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA-EPP | 07.790.854/0001-68 | Material | FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E CRIANCAS | LATA | 18,00 | R$ 51,90 | R$ 934,20 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000095 | 000265 | 2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM RAZAO DA SUSPENSAO PARCIAL DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CIS, POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Lei N° 13.979/2020,Artigo 4° | Concluida | | R$ 25.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000181/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM RAZAO DA SUSPENSAO PARCIAL DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CIS, POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19, PARA ATENDER AS | CENTRO MEDICO CATA PRETA E NACIF LTDA | 31.523.953/0001-68 | VIGENTE | R$ 25.500,00 |
Fornecimentos
|
CENTRO MEDICO CATA PRETA E NACIF LTDA | 31.523.953/0001-68 | Servico | REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA | SERVICOS | 150,00 | R$ 170,00 | R$ 25.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000090 | 000257 | 2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Lei N° 13.979/2020,Artigo 4° | Concluida | | R$ 7.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000167/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE | GERSICA CARDOSO DE SOUZA NETO | 104.723.086-02 | VIGENTE | R$ 7.500,00 |
Fornecimentos
|
GERSICA CARDOSO DE SOUZA NETO | 104.723.086-02 | Servico | CONTRATACAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM P/ O ENFRENTAMENTO A COVID-19 TIPO 1 | MENSAL | 3,00 | R$ 2.500,00 | R$ 7.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000089 | 000256 | 2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Lei N° 13.979/2020,Artigo 4° | Concluida | | R$ 11.700,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000166/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA | MIRIAM RODRIGUES LOPES DE CARVALHO | 078.359.076-82 | VIGENTE | R$ 11.700,00 |
Fornecimentos
|
MIRIAM RODRIGUES LOPES DE CARVALHO | 078.359.076-82 | Servico | CONTRATACAO DE ENFERMEIRO(A) P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID -19 TIPO 1 | MENSAL | 3,00 | R$ 3.900,00 | R$ 11.700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000088 | 000255 | 2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Lei N° 13.979/2020,Artigo 4° | Concluida | | R$ 43.680,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000165/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | AMANDA DE CASTRO VIEIRA | 124.963.186-69 | RESCISAO | R$ 43.680,00 |
Fornecimentos
|
AMANDA DE CASTRO VIEIRA | 124.963.186-69 | Servico | CONTRATACAO DE MEDICO P/ O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | MENSAL | 3,00 | R$ 14.560,00 | R$ 43.680,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|